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计划采购报销的材料流程

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计划采购报销的材料流程

计划采购报销的材料流程

 一、材料计划审批流程:

1、由现场施工人员提出材料采购计划;

2、仓管复核;

3、工程部审核;

4、项目经理审核;

5、公司负责人审批;

6、审批后的计划表交采购员采购,同时送一份财务备案。

7、日常采购计划需提前5日申报采购计划,大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。

二、材料采购流程:

1、采购员凭审批后的'材料计划表采购;

2、采购员凭材料计划表、采购发票(送货单)办理入库验收手续;

3、特殊情况:(1)采购金额在5000元以下(含5000元),可先行采购,后补办材料计划手续(时间控制在2天以内);(2)采购金额在5000元以上10000元以下(含10000元),须电话告知公司负责人,经同意后予以先行采购,后补办材料计划手续(时间控制在2天以内);(3)采购金额在10000元以上的,一律必须先办理材料计划手续,否则采购员不予采

购;对于提前采购的,没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的,财务部有权不予以认可,所造成的损失有采购员自行承担。

4、对于大宗材料的采购,采购员在接到采购计划后,立即进行询价,采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价,同时将询价结果以及询价单位的资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等)报项目经理及公司负责人审批;采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

 三、采购人员根据材料采购计划,填写“借支单”,由项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认,然后到出纳处办理借支;

四、仓库管理员依照采购计划及采购发票(或送货单)及时对采购物品进行分类入库,开具电脑入库单。

五、采购员执采购计划、电脑入库单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用,采购员须在采购后3天内完成签字报销手续,并交财务进行冲帐(特殊情况除外)。

六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账,并定时协助财务部门进行往来确认。

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